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    尹起亮副院長主持召開院屬公司財務工作會議

    作者:財務科        發布時間:2014年09月24日

        8月4日下午,尹起亮副院長主持召開院屬公司財務工作會議,專題研究上半年我院聘請的會計師事務所對院屬公司開展的專項審計及內部審計問題的整改工作,公司負責人(代表)侯豐奎、蔚成良、付兆敏、常磊、王徽,財務科陳光科長、副科長姚軍、戚林娜及相關財務人員參加。
        會上,陳光科長通報了兩個事項:一是接上級通知,2015年國有資本經營預算工作開展在即,要求各相關單位做好準備工作;二是通報本次內部審計結果,并就審計問題與建議做重點說明。針對審計問題,陳科長要求財務要做好兩個方面的工作:一是做好與公司各部門的溝通配合工作,找出問題的共性,積極研究討論解決問題的最優方案,在遵守國家財稅法律、法規、會計準則等基礎上,合理進行稅收籌劃;二是要理清各項經濟活動的來龍去脈,各公司組負責人做好與公司各部門匯報工作,形成會議紀要,做好賬務處理依據。姚軍、戚林娜同志分別就各分管公司的整體情況做了詳細說明,并同時指出,針對審計問題與建議,財務及時向公司負責人匯報,在嚴格遵守國家財經法律、法規的前提下,最大限度維護公司及院整體利益。公司財務組相關人員分別就本次審計整改工作進行情況匯報。
        各公司負責人對本次審計工作及整改情況都發表了很好的意見及建議,并表示全力配合財務人員做好本項工作。
        最后,尹起亮副院長針對本次審計整改工作作了重要講話。他首先闡述了內部審計與專項審計工作的重要性,通過本次內部審計調查、了解、評價、分析判斷為領導決策出謀劃策,促進院屬公司的財務管理,提高院屬公司的經濟效益。他指出,內部審計通過參與項目、工程的清查,提出了項目管理的建議,對公司項目管理明確了方向。本次專項審計通過查錯糾弊,為院屬公司事業的平穩發展保駕護航。尹起亮副院長強調,各單位要充分認識內部審計的監督保護職能,各單位要根據審計問題與建議,認真落實審計問題,財務與公司進一步加強溝通配合,整理賬務處理依據,將審計整改落到實處。確保院屬公司的各項經濟活動在合法、效益的軌道上運行,堅決抑制各種違法、違規形象的發生,保護我院及所屬公司的利益。
        通過本次會議,將院屬公司的內部審計整改工作切實落到實處,加強了院屬公司的往來款項管理,規范財務核算工作,提高了院屬公司的資金使用效益,為提高院屬公司的經濟效益奠定基礎。
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